|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
Vývoz odpadu 08/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/34
|
Stravné lístky 209 ks
|
836,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.05.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/31
|
Školské tlačivá
|
87,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/146
|
potraviny
|
178,12 |
s DPH |
75/2019
|
|
01.10.2019 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
Stravovanie zamestnancov 02/2019 SF
|
57,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56
|
Vodné, stočné 3/1019 B
|
164,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
Vodné, stočné 2/1019 B
|
224,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
Vodné, stočné 2/2019 A
|
360,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63
|
Telefón 03/2019
|
105,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
Telefón 02/2019
|
101,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
Stravovanie zamestnancov 03/2019 ZŠ, ŠKD
|
559,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59
|
Stravovanie zamestnancov 03/2019 ŠJ
|
149,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60
|
Stravovanie zamestnancov 03/2019 SF
|
89,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
Stravovanie zamestnancov 02/2019 ZŠ, ŠKD
|
365,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36
|
Služby virtuálnej knižnice 02/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
Stravovanie zamestnancov 02/2019 ŠJ
|
93,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
Stravovanie zamestnancov 01/2019 ŠJ
|
131,97 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
Stravovanie zamestnancov 01/2019 ZŠ, ŠKD
|
446,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Stravovanie zamestnancov 01/2019 SF
|
72,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62
|
Revízia bleskozvodov
|
60,00 |
s DPH |
02019/16
|
|
05.04.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
05.05.2019 |