|
Zmluva |
8/2013
|
O nájme a podnájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Materská škola |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/104
|
potraviny
|
469,68 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
30.04.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/102
|
potraviny
|
324,10 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
29.04.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Zmluva |
9/2013
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/102
|
potraviny
|
42,50 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
26.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/71
|
nákup čistiace potreby ŠJ
|
215,60 |
s DPH |
15/13
|
|
25.04.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/71
|
nákup čistiace potreby ŠJ
|
215,60 |
s DPH |
15/13
|
|
25.04.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/101
|
potraviny
|
178,51 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
25.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/100
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
25.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Objednávka |
16/13
|
Čistiace potreby do umývačky riadu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/099
|
potraviny
|
87,98 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
24.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Objednávka |
15/13
|
Čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
Objednávka |
14/13
|
Deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/098
|
potraviny
|
54,21 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
23.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/097
|
potraviny
|
201,89 |
s DPH |
13/2013/ŠJ
|
|
23.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/69
|
Telefón mobilná sieť 3-4/13ZŠ, ŠJ
|
34,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/70
|
Podanie stravy - deň učiteľov SF
|
390,00 |
s DPH |
13/13
|
|
23.04.2013 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
04.05.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/096
|
potraviny
|
79,16 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
22.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/095
|
potraviny
|
282,26 |
s DPH |
14/2013/ŠJ
|
|
19.04.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/68
|
Úrok z omeškania elektrina
|
7,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
04.05.2013 |