|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/079
|
potraviny
|
126,31 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
04.04.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/080
|
potraviny
|
381,96 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
03.04.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013858
|
Plyn 4/2013 ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/55
|
Elektrina 4/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/57
|
Plyn 4/2013B
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/56
|
Plyn 4/2013A
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/53
|
Technik PO 3/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/54
|
Elektrina 4/2013A
|
570,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/078
|
potraviny
|
215,90 |
s DPH |
5/2013/ŠJ
|
|
27.03.2013 |
AMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/076
|
potraviny
|
173,34 |
s DPH |
10/2013/ŠJ
|
|
27.03.2013 |
MILK - AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/077
|
potraviny
|
38,70 |
s DPH |
8/2013/ŠJ
|
|
27.03.2013 |
GURMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/075
|
potraviny
|
235,69 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/52
|
Nákup školské potreby - hmotná núdza
|
680,60 |
s DPH |
10/13
|
|
26.03.2013 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/074
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
25.03.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/073
|
potraviny
|
119,44 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
25.03.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/51
|
Telefón mobilná sieť 2-3/13 ZŠ, ŠJ
|
34,07 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/072
|
potraviny
|
21,49 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
22.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/071
|
potraviny
|
279,05 |
s DPH |
9/2013/ŠJ
|
|
20.03.2013 |
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/50
|
Nákup kotol plynový 150l ŠJ
|
9 000,00 |
s DPH |
7/13
|
|
19.03.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/49
|
el. napojenie kotlov v ŠJ
|
63,50 |
s DPH |
11/13
|
|
19.03.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
03.05.2013 |